Orden de compra 70138
Información general
Emitido
31/05/2021
119005
Lina Marcela Zapata Romero
Lina Marcela Zapata Romero
MUNICIPIO DE MEDELLIN
890905211
Adquisición de insumos y materiales de menaje, cocina y mobiliario escolar y administrativo, para la S.E. La Aldea y la I.E Blanquizal, a través de Acuerdo Marco de Precios N° CCENEG-016-1-2019
Dotación Escolar II
Gustavo Alveiro Lara
3172148900
02/08/2021
La entrega e instalación de los elementos deben ser de lunes a viernes en horario de oficina.
Estampilla Universidad de Antioquia 1% - Tasa Pro Deporte 1,3%
Dirección
- Corregimiento de Palmitas, Vereda la Aldea
Por la estación del Teleférico
Medellín 050048
Colombia
A la atención de: Lina Marcela Zapata Romero
Proveedor
SERVICIAL S.A.S
- CARRERA 127 No 22 G - 18 INTERIOR 5 AGRUPACION INDUSTRIAL LA ESPERANZA
+57 (1) 6498971
+57 () 3115691482
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | "dts02--437 Licuadora industrial 25 Litros" | 1.00 | Unidad | 3.747.596,71 | 3.747.596,71 |
2 | "dts02--442 Balde plástico 10-14 litros" | 2.00 | Unidad | 11.078,31 | 22.156,62 |
3 | "dts02--443 Calderos 37-38 litros" | 1.00 | Unidad | 84.137,78 | 84.137,78 |
4 | "dts02--444 Calderos 38-40 litros" | 1.00 | Unidad | 93.019,56 | 93.019,56 |
5 | "dts02--474 Jarra plástica 3 litros" | 3.00 | Unidad | 9.576,95 | 28.730,85 |
6 | "dts02--484 Rallador" | 2.00 | Unidad | 16.407,38 | 32.814,76 |
7 | "dts02--489 Cuchara " | 74.00 | Unidad | 2.236,67 | 165.513,58 |
8 | dts02--IVA | 1.00 | Unidad | 793.054,27 | 793.054,27 |
Total | 4.967.024,13 |
Modificaciones
Creado: 2024-01-31 15:20
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/acta_de_liquidacion_oc-70138.pdf
Documentos adicionales
06/18/2021 - 16:43
Adjunto | Tamaño |
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CDP 4000104910 | 21.2 KB |
Estudio Previo Dotación Mobiliario | 98.83 KB |
Acta de Inicio OC 70138 | 276.47 KB |
Aprobación Póliza 4600090290 | 561.35 KB |
Póliza 101208391 | 2.03 MB |
Designación Supervisión 4600090290 | 334.14 KB |
01/06/2022 - 11:50
Adjunto | Tamaño |
---|---|
RP 4500013744 | 32.72 KB |
Factura 291130 | 148.5 KB |
Entrada de Mercancía 5000642391 | 119.15 KB |
Orden de Compra 70138 | 115.23 KB |
01/11/2022 - 11:39
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Acta de Terminación contrato 4600090290 OC 70138 | 307.14 KB |
01/23/2024 - 15:43
Adjunto | Tamaño |
---|---|
PARAFISCALES CONTRATO 4600090290 DE 2021 - OC 70138 | 440.32 KB |
01/30/2024 - 17:10
Adjunto | Tamaño |
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Parafiscales | 827.14 KB |
Parafiscales | 827.14 KB |
01/31/2024 - 15:19
Adjunto | Tamaño |
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Informe final supervisión Orden de Compra 70138 | 675.53 KB |
05/09/2024 - 14:53
Adjunto | Tamaño |
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DOTACION ESCOLAR | 56.75 KB |
05/15/2024 - 11:36
Adjunto | Tamaño |
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CERTIFICADO | 44.7 KB |